工作职责:
审计部业务广度延伸的核心岗位。聚焦市场推广、研发外包等高风险领域,主导第三方供应商全生命周期审计管理,推动审计发现整改闭环。需具备GCP/GLP培训背景,能独立覆盖多业务线审计场景。
1 专项审计执行 在审计经理的领导下,主导医药行业内审专项的全流程执行工作,包括立项申请、审计计划编制、现场执行监督及审计报告撰写;定期向审计经理汇报项目进展与关键发现,确保审计项目按时高质量交付。
2 项目管理支持 协助审计经理承接并推进复杂内审项目,负责从项目启动、方案设计、现场审计到报告出具的全周期执行与协调;统筹项目资源与进度安排,协调跨部门团队配合,及时向审计经理反馈项目风险与交付情况。
3 整改跟踪闭环 根据审计经理部署的整改要求,推动责任部门制定整改方案并建立整改台账;定期跟踪整改进度并向审计经理汇报落实情况,对整改效果进行复核验证,确保审计发现问题及时闭环销号。
4 日常管理与赋能 协助审计经理开展部门日常管理工作,在项目矩阵中对审计主管进行方法论指导与项目管理赋能;辅导初级审计人员开展日常工作,提升团队整体专业能力,分担审计经理的管理事务。
5 部门方法论建设 协助审计经理搭建和完善医药行业特有的内审方法论体系,沉淀审计最佳实践;积极推进审计程序的迭代更新与标准化建设,用更系统化的方式完成审计工作,提升部门整体审计效率和效果。
任职资格:
教育背景
本科及以上学历,内部审计、财务、会计或相关专业优先。
工作经验
5年以上内审相关工作经验;有in-house及四大事务所审计工作经验优先;具有医药行业审计项目经验;具有上市公司公司治理相关经验优先;具备跨部门推动整改的成功案例。
从业资格
持有CIA、CISA等专业资格证书优先;参加过GCP、GLP培训并有相关审计经验者优先。
知识技能
熟悉医药行业GMP/GCP/GSP合规审计要求;具备风险咨询服务经验;熟悉反商业贿赂合规管理与企业组织内部控制体系建设;具备良好的 PPT / 报告撰写能力;具备跨部门推动力,能够多部门推动整改,影响力强;坚持内审独立监督原则,结果导向,拿结果、能闭环、能交付。
个人素质
做事积极进取,富有责任心;具有良好的沟通协调、分析判断能力;优秀的职业道德和职业操守;具有带队和培养内审人员的经验;英语听说读写熟练;接受出差。